一、审核原始发票的“要素” 在确认发票合法的基础上,进行其基本要素构成的完备性检查。即审核发票的名称;填制日期和编号、接收单位名称、经济业务内容、数量、计量单位、单价和金额...
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公司内部借款管理制度 |
财务借款流程,财务借贷是什么意思
第一条贷款流程(一)借款人按照规定填写《贷款表》,注明贷款用途和贷款金额(大小写字母必须完全一致,不得涂改)。 2)审批流程:负责人→部门经理审核签字→财务副总经理贷款审批流程图:负责人填写贷款表负责人填写贷款表部门负责人签字部门负责人签字会计会计审核公司领导公司领导店面审核并审批收银大单(批准)val程序、金额)并签字确认
第一章总则第二章费用报销凭证规范第三章内部控制及一般流程第四章借款管理规定及借款流程第五章日常费用报销规定及流程第六章工资福利及相关费用支出制度及流程第七章公司借款流程是三个部门经理。 审批流程:主管部门经理审核签字、会计审核、总经理批准财务支付:借款人凭批准的贷款单到财务部办理付款手续。借款人按规定填写《贷款单》。
≥0≤ 财务部根据批准的报销单以支票方式支付;4)如需预借资金,应按照借款规定办理借款手续,并在3个工作日内办理报销手续。 第十八条其他特殊费用报销制度及程序(一)费用范围:其正规个人贷款业务程序:1、客户申请。 客户向银行申请贷款。 2.采访客户。 银行派销售人员去采访客户。 5.接受反馈。 6.申请材料的准备和初审
⊙▂⊙ 财务借款流程图.ppt,财务借款流程图。借款部门填写贷款单,写明贷款原因,注明还款期限,经办人签字。部门经理签字。财务柜员审核贷款手续是否齐全,相关负责人签字。 一切完成后,贷款流程(1)借款人按要求填写《贷款单》并注明贷款原因、贷款金额(大小写必须完全一致,不得涂改)、支票或现金。 2)审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理
∪▽∪ 财务报销流程及报销制度3为认真执行上级财务报销规定,合理使用资金,制定如下报销制度:1、各部门一次性支出实行"一笔"审批原则,由分管领导审批报销,借用奥拉一次性报销(1)借款人按照规定填写《贷款表》并注明贷款事由、贷款金额(大小写必须完全一致,不得涂改)、支票或现金。 2)审批流程:主管部门经理审核签字→副总经理审核→总经理
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